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栖霞区审计局在开展2021年本级部门预算执行与决算草案审计的过程中,发现部分单位在固定资产管理上存在管理意识淡薄、核算不规范、账实不符、资产处置较随意等问题,审计建议各部门要加强国有资产管理,健全内部控制制度,提高资产使用效益,规范资产处置管理。栖霞区财政局积极采纳审计建议,在全区范围内对新修订的固定资产管理办法征求意见,并出台管理办法,要求各部门落实管理责任,细化管理要求,规范管理行为,确保固定资产安全完整、运转高效。(程诗颖、张妍)