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索 引 号:    012948050/2022-26959 信息分类:    财政、金融、审计 / 审前公告 / 公告
发布机构:    南京市审计局 生成日期:    2022-02-22
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市审计局对南京市本级(含江北新区)及各区2019年至2021年预算绩效管理情况开展专项审计调查的审前公告
文  号:    宁审公告〔2022〕18号 关 键 词:    审计;预算绩效
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南京市审计局对南京市本级(含江北新区)及各区2019年至2021年预算绩效管理情况开展专项审计调查的审前公告

宁审公告〔2022〕18号

根据《中华人民共和国审计法》第二十六条、第二十九条的规定,我局决定派出审计组,自2022225日起,对你单位具体组织20192021年度市全面预算绩效管理情况开展专项审计调查,为全面真实了解市全面预算绩效管理情况,并让审计工作得到广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

一、审计范围及内容

(一)审计范围。

南京市本级(含江北新区)及各区2019年至2021年预算绩效管理情况。根据需要对重要事项作必要的追溯和延伸。

(二)审计内容。

1.财政预算编制及执行绩效管理。

2.财政绩效机制建立及执行情况。

3.财政绩效规章制度建立完善情况。

4.绩效管理质量控制情况。

5.绩效管理结果运用情况。

6.绩效技术支撑体系建立情况。

二、审计实施时间

2022225725

三、审计工作纪律

审计期间,审计人员应严格遵守审计八不准纪律及其他廉政规定。

四、联系方式

审计组主审:韩希超联系电话:89660031

邮箱:njaudit_czc@163.com

监督电话:57714603

通讯地址:南京市北京东路18邮编:210008

本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我们将认真核实反映的情况,并按规定做好保密工作。