索 引 号: | 012948050/2022-63247 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 审前公告 / 公告 |
发布机构: | 南京市审计局 | 生成日期: | 2022-04-28 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市审计局对第五届南京仲裁委员会财务收支情况进行审计的审前公告 | ||
文 号: | 宁审公告〔2022〕32号 | 关 键 词: | 审计;财务收支 |
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南京市审计局对第五届南京仲裁委员会财务收支情况进行审计的审前公告
宁审公告〔2022〕32号
根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,我局决定派出审计组,对第五届南京仲裁委员会财务收支情况进行审计,为全面真实了解与审计调查事项有关的情况,并让审计工作得到广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计范围及内容
第五届南京仲裁委员会财务收支情况,重点审计2019年1月至2022年4月期间财务收支等情况,必要时对重大经济事项进行追溯和延伸审计。
二、审计实施时间
2022年5月7日至5月20日
三、审计工作纪律
审计期间,审计人员应严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”纪律及其他廉政规定。
四、联系方式
审计组组长:王淑玲,联系电话:83368807,监督电话:57714603
通讯地址:南京市北京东路18号,邮编:210008
本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我局将认真核实反映的情况,并按规定做好保密工作。