索 引 号: | 012948050/2023-19329 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 审前公告 / 公告 |
发布机构: | 南京市审计局 | 生成日期: | 2023-02-24 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市审计局对南京市财政局具体组织2022年度市级预算执行及决算草案情况进行审计的审前公告 | ||
文 号: | 宁审公告〔2023〕16号 | 关 键 词: | 审计;预算执行;决算草案 |
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南京市审计局对南京市财政局具体组织2022年度市级预算执行及决算草案情况进行审计的审前公告
宁审公告〔2023〕16号
根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,我局决定派出审计组,对南京市财政局具体组织2022年度市级预算执行及决算草案情况进行审计。为全面真实了解市本级预算执行及决算草案情况,并让审计工作得到广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计范围及内容
(一)审计范围。
南京市财政局具体组织2022年度市本级预算执行情况、决算草案及其他财政收支情况,包括2022年度重大财政政策贯彻执行情况;预算编制、批复及调整情况;预算执行情况;财政资金存放管理情况;预决算公开情况;专项资金以及绩效评价管理情况;财政决算草案。根据需要对重要事项作必要的追溯和延伸。
(二)审计内容。
1.重大财政政策贯彻执行情况;
2.预算编制、批复及调整情况;
3.预算执行情况;
4.财政资金存放管理情况;
5.预决算公开情况;
6.专项资金以及绩效评价管理情况;
7.财政决算草案编制情况。
二、审计实施时间
2023年3月2日至6月30日
三、审计工作纪律
审计期间,审计人员应严格遵守审计“八不准”纪律及其他廉政规定。
四、联系方式
审计组组长:陆颖琰 联系电话:89660031
监督电话:57714603
通讯地址:南京市北京东路18号 邮编:210008
本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我局将认真核实反映的情况,并按规定做好保密工作。