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索 引 号:    012948050/2023-67174 信息分类:    财政、金融、审计 / 审前公告 / 公告
发布机构:    南京市审计局 生成日期:    2023-06-26
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市审计局对南京市本级政府购买服务政策执行情况进行专项审计调查的审前公告
文  号:    宁审公告〔2023〕35号 关 键 词:    审计;政府购买服务
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南京市审计局对南京市本级政府购买服务政策执行情况进行专项审计调查的审前公告

宁审公告〔2023〕35号

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条规定,我局决定派出审计组,对南京市本级政府购买服务政策执行情况进行专项审计调查。为全面真实了解与审计调查事项有关情况,并让审计调查工作得到广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

一、审计调查范围及内容

本次审计调查范围为2020年至2022年南京市本级政府购买服务政策执行情况。必要时延伸审计调查相关单位或事项,重要事项追溯到以前年度。

二、审计调查实施时间

202377日至1010

三、审计工作纪律

审计期间,审计人员应严格遵守审计四严禁工作要求和审计八不准工作纪律及其他廉政规定。

四、联系方式

审计组联系人:徐晓松

联系电话:89660042

监督电话:57714603

通讯地址:南京市北京东路18   邮编:210008

本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我们将认真核实反映的情况,并按规定做好保密工作。