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雨花台区委审计委员会办公室、区审计局印发《2024年雨花台区内部审计工作要点》
来源:雨花台区审计局  发布时间:2024-05-29 14:45  阅读次数:显示稿件总访问量

近日,雨花台区委审计委员会办公室、雨花台区审计局印发《2024年雨花台区内部审计工作要点》,从健全机制、规范发展、指导监督三个方面15个具体举措,规范和提升全区内审工作质效。

要点指出,要坚持党对内审工作的集中统一领导,不断健全内审工作的体制机制。要把内审工作纳入区委审计委员会的议事范围,高位推动被审计单位落实党组织、董事会(或者主要负责人)直接领导内审工作的体制机制,强化对内审工作的总体规划、统筹协调和督促落实,推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。各单位应建立、强化和理顺内审管理体制,区审计局对未设置内审工作制度和机制等问题将列入“同级审”工作报告和领导干部“经济责任”审计报告,促进内审机制健全;以签订合作协议等方式落实行业主管部门对其内审工作进行指导监督责任;加大推进国家审计对内审成果采用力度;推动建立国有企业总审计师制度。

要点规定,要聚焦主责主业,不断促进内审工作规范化发展。各内审机构要立足“审计监督首先是经济监督”定位,紧扣防范化解重大风险、促进权力规范运行等目标,及时提示影响经济安全的苗头性、倾向性问题,推动完善风险防控机制。与区国资办协同制定并落实好《关于共同推动国资国企系统内部审计工作高质量发展的合作框架协议》,推进国企平台内审工作高质量发展。加强内审工作规范化建设,建立健全审计业务管理、审计质量控制和考核评价等内审管理制度,强化方案编制、现场实施、报告撰写、定性处理等关键环节质量控制,做到审计评价客观、问题定性和定责准确。深化内审成果运用,推动内审工作信息化管理。

要点强调,多措并举,持续优化对内审工作的指导监督。区审计局将被审计单位内审制度建立健全情况、工作开展情况以及质量效果等内容,纳入审计监督评价范围。持续加大培训力度,对各街道(园区)、区属国有企业、各有关部门内审人员三年轮训一遍,年内举办2期内审人员业务能力提升培训。开展考核评比活动,营造内审良好舆论氛围。(刘武刚、刘科)